Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 201392 |
Dátum úhrady: | 07.09.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 543,38 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202207111_62fc930476fa3.pdf |