Späť na zoznam
Číslo faktúry:222013049
Dátum úhrady:11.08.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:256,40
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202208003_63047817d3953.pdf