Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222013049 |
Dátum úhrady: | 11.08.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 256,40 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202208003_63047817d3953.pdf |