Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101173 |
Dátum úhrady: | 11.08.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 10,04 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202208006_630478dcdd3e7.pdf |