Späť na zoznam
Číslo faktúry:201529
Dátum úhrady:14.09.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:361,19
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202208042_63185c6c31d81.pdf