Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101313 |
Dátum úhrady: | 09.09.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 592,92 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202208062_6318622e1c391.pdf |