Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1022286 |
Dátum úhrady: | 21.10.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 687,42 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202208076_631ed83eaaa58.pdf |