Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100145 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 412,93 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 104_67b83b178316b.pdf |
