Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101219 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 466,24 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 1044_66f53a8a26af9.pdf |