Späť na zoznam
Číslo faktúry:302242099
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:165,72
Predmet:Práca, doprava
Faktúra PDF:1073_66fd253220c35.pdf