Späť na zoznam
Číslo faktúry:25214007
Dátum úhrady:03.10.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:70,63
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:1093_68f8867919633.pdf