Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202400019 |
Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 176,35 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202401011_65c4ce245e4a8.pdf |