Späť na zoznam
Číslo faktúry:300252444
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:756,35
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:1114_68f89134ad178.pdf