Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 24213986 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 110,81 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 1125_66fd372196a36.pdf |