Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 11/2024 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 173,29 |
Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
Faktúra PDF: | 1136_66fd3aa73279b.pdf |