Späť na zoznam
Číslo faktúry:11/2024
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Ivan Poljak, Puškinova638/21, 95197 Žitavany
Uhradená suma s DPH:173,29
Predmet:Vodoinštalatérske práce
Faktúra PDF:1136_66fd3aa73279b.pdf