Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4240013 |
Dátum úhrady: | 15.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 26,71 |
Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
Faktúra PDF: | 202401116_65dee8f373301.pdf |