Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302252445 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 457,62 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1168_68f8a48ed541b.pdf |
