Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 25214911 | 
| Dátum úhrady: | 21.10.2025 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra | 
| Uhradená suma s DPH: | 297,13 | 
| Predmet: | Potraviny | 
| Faktúra PDF: | 1194_68f9e23c55f76.pdf | 
 
										 
										 
										