Späť na zoznam
Číslo faktúry:25214911
Dátum úhrady:21.10.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:297,13
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:1194_68f9e23c55f76.pdf