Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 300242388 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1321,68 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 1192_6710ba286ab80.pdf |