Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024445 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
Uhradená suma s DPH: | 1214,88 |
Predmet: | Dolomitický vápenec |
Faktúra PDF: | 1203_671b5202e54a2.pdf |