Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 240017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 371,70 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202401121_65deea9f7d079.pdf |