Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 240236 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, 95185 Skýcov |
Uhradená suma s DPH: | 680,04 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 1250_672dce0bc1b25.pdf |