Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024464 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
Uhradená suma s DPH: | 689,70 |
Predmet: | Vápnenie |
Faktúra PDF: | 1299_672de3a47d87a.pdf |