Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024001 |
Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 246,13 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202401013_65c4cec206521.pdf |