Späť na zoznam
Číslo faktúry:302242503
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:526,80
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:1311_672df0577d1c8.pdf