Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 302242540 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 361,56 |
Predmet: | Práca, doprava |
Faktúra PDF: | 1313_672df1738e31b.pdf |