Späť na zoznam
Číslo faktúry:300242670
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:308,54
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:1314_672df1c1dc75c.pdf