Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2852839 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ALBUMO a.r.o., Kasalova 19, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 119,96 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 1333_672df6d9955cc.pdf |