Späť na zoznam
Číslo faktúry:3022426227
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:6235,05
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:1351_672e0db6b05e2.pdf