Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 3022426227 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 6235,05 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 1351_672e0db6b05e2.pdf |