Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1/2024 |
Dátum úhrady: | 15.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
Uhradená suma s DPH: | 500,00 Kč |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 136_65e6d226484a3.pdf |