Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 191/2024 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
Predmet: | Zabezpečovanie úloh PO a BOZP |
Faktúra PDF: | 1367_67580bdd3e4ac.pdf |