Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2400285 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DIEMER s.r.o., Istebnícka 195, 91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 372,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 1416_6763c9fbdc774.pdf |