Späť na zoznam
Číslo faktúry:300242913
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:1184,84
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:1433_6763d10033b51.pdf