Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 24218295 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 177,54 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 1446_6763d5e8cb833.pdf |