Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 75/2024 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Zdenko Čerešník, Partizánska 68, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 72,00 |
Predmet: | Oprava |
Faktúra PDF: | 1465_6763ddb3df9b0.pdf |