Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 300243016 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 630,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 1485_6780d75b90a40.pdf |