Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101240259 |
Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 1021,90 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 149_65e6d85f84463.pdf |