Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 3102400059 |
Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 92501 Matúškovo |
Uhradená suma s DPH: | 158,64 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202401015_65c4cf75dfdf2.pdf |