Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 142024 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ALNUS - Ing.Karol kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 528,00 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 1552_6780ed18f1a6a.pdf |