Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 240123 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agrotechna spol. s r.o., Hlavná 134, 956 32 Rajčany |
Uhradená suma s DPH: | 4242,48 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 1536_6781185ba49a1.pdf |