Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 5401958912 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 354,06 |
Predmet: | Materiál, dobierka |
Faktúra PDF: | 162_65e6de1ca71e0.pdf |