Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 102401111 |
Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 1382,40 |
Predmet: | 1.splátka na rok 2024 za program AURUS Ekonomika |
Faktúra PDF: | 202401017_65c4d09e1c373.pdf |