Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21/2024 |
Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 142,80 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 192_65f153bb4fba9.pdf |