Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 10240017 |
Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Róbert Kollár GASTROSERVIS, 94122 Zemné 682 |
Uhradená suma s DPH: | 460,00 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 194_65f1545ca9f46.pdf |