Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100003 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 752,72 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 2_67b2ec3f4fe90.pdf |
