Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024179 |
Dátum úhrady: | 23.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ISAT s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 480,00 |
Predmet: | Servis užívateľských databáz pri aktual. a analýzy KÚ |
Faktúra PDF: | 215_65f15b767ae8e.pdf |