Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8345085879 |
Dátum úhrady: | 18.03.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,35 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 220_65f15d6121cb4.pdf |