Späť na zoznam
Číslo faktúry:302240588
Dátum úhrady:10.06.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:1305,36
Predmet:Materiál, práca
Faktúra PDF:252_66179c65e94be.pdf