Späť na zoznam
Číslo faktúry:302240587
Dátum úhrady:10.06.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:1596,41
Predmet:Materiál, práca
Faktúra PDF:253_66179cf006cde.pdf