Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 302240587 |
Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1596,41 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 253_66179cf006cde.pdf |