Späť na zoznam
Číslo faktúry:302240581
Dátum úhrady:10.06.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:187,84
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:254_66179d3c3a2f8.pdf