Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1420240175 |
Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice |
Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
Faktúra PDF: | 202401026_65cb1f6cc9d31.pdf |